11月10日,协作一片内部审计交流研讨会在北京基因组所举办。协作一片12个研究所的纪委书记、副书记,纪监审人员加入了集会,北京分院监察审计处副处长王健到会指导,集会由北京基因组所纪委书记赵坚主持。
北京基因组所党委副书记王丽萍对各所纪监审事情人员的到来体现接待,她指出,内部审计通过监督检查,查错纠弊,发明业务治理漏洞,增强危害防控,专业性强、要求高、难度大,研究所之间应该多交流讨论,相互借鉴提高,提高事情质量和效率。
随后,天津工业生物技术研究所、高能物理研究所、遗传与发育生物学研究所、北京基因组所做主题交流报告。天津工生所纪委书记庞维详细介绍了内部审计的事情机制、对委托外协、质料采购等业务的审计要领、发明问题和整改情况,以及对内审事情如何与科研业务结合,应势而谋顺势而为的思考;高能物理所纪监审主管徐华重点介绍了以审前准备为基础、审计实施为焦点、审计报告为重点、审计整改为抓手的“四步一体”内部审计事情花样,介绍了在增强宣布道育、催促制度建设方面的经验;遗传发育所监察审计处主任张世伟介绍了在内部审计的事情机制、真实性正当性审计开展方面的探索、效果、面临的问题和事情思考;北京基因组所纪监审主管王爱菊介绍了内部审计开展情况,并结合具体案例,介绍了劳务费发放、委托业务治理等方面发明的问题、爆发的原因和催促整改落实的步伐。
与会人员围绕内部审计事情中遇到的问题困惑展开热烈讨论,重点讨论了内部审计在催促内控制度建设、催促重点领域危害防控等方面的切入点,以及如何增强内部审计与科研事情的融合,增进中心事情的开展等问题,并提出了在片区内开展交叉审计以及立异交流学习形式的建议。
王健对协作一片内审事情做了指导,他指出研究所内部审计不但要完成院统一要求的真实性正当性审计,也要结合研究所内控治理实际,对内部控制比较薄弱的业务开展专项自主审计;他结合分院对院属单位审计的案例,指出内部审计要拓展思路,深入剖析业务数据的逻辑性,发明深条理的问题;同时应进一步规范内部审计程序,越发重视审计问题的整改落实,提高审计报告的质量;他还介绍了近期院、分院对即将开展的内部控制审计事情的安排,以及对内部审计步队增强交流培训的计划。
与会人员体现,本次交流会内容富厚实用,对实际事情有很强的指导性,希望片区单位进一步交流讨论,配合提升片区内部审计事情水平。